2017年巴彦淖尔市妇联部门预算公开
根据巴财预[2017]1号《关于2017年巴彦淖尔市本级部门预算的批复》以及巴彦淖尔市人民政府办公厅《关于印发巴彦淖尔市本级部门预决算公开工作方案的通知》(巴政办发[2016]52号)的要求,我单位对相关材料进行了整理和统计。现将巴彦淖尔市妇联2017年部门预算情况公开如下:
一、主要工作职能
妇联是党领导下的各族各界妇女群众组织,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要支柱。妇联的基本职能是代表和维护妇女权益,促进男女平等。
主要职责是:
(一)坚持正确的政治方向,团结、教育全市各族各界妇女及妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。紧密围绕党和政府的中心任务开展工作,团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明、政治文明建设。
(二)教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观,积极推动和开展对妇女的科教文化及生产劳动技能教育,全面提高妇女素质。
(三)代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督;及时向党和政府反映社情民意,提出对策建议;参与有关妇女儿童政策和法律、法规草案的拟定。
(四)坚持为妇女儿童服务、为基层服务,加强与社会各界的联系,协调推动全社会为妇女儿童办实事。
(五)指导市妇联机关所属基金会的工作。
(六)指导全市各级妇联开展妇女儿童工作;联系团体会员并给与工作指导;加强同香港、澳门特别行政区和台湾地区及海外侨胞妇女的联谊。
(七)承担市政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。
(八)承办市委、市政府及自治区妇联交办的有关事项。
二、部门和单位构成
2017年巴彦淖尔市妇联内设办公室、组织宣传联络部、妇女发展部、权益部,巴彦淖尔市人民政府妇女儿童工作委员会办公室设在妇联,现有干部职工12人。
三、2017年度收入支出预算安排情况
2017年巴彦淖尔市妇联部门预算收入为2700281.11元,预算支出为2700281.11元,其中:基本支出1700281.11元,包括工资福利支出834363元,商品和服务支出194002.11元,对个人和家庭的补助671916元,项目费支出1000000元,上年结转79789.5元。2017年预算收入比2016年增加351110.44元,增加原因是由于增人增资,公用经费及项目经费有所增加。2017年预算支出比2016年增加351110.44元,增加的原因为增人增资,公用经费及项目经费有所增加。
四、基本支出和项目支出科目说明
基本支出:根据我单位实际情况,市妇联安排工资福利支出834363元,其中基本工资370620元,津补贴422730元,奖金26199元,绩效工资14814元;商品和服务支出194002.11元,其中办公费66700元,邮电费10000元,工会经费22202.11元,公务用车运行维护费1500元,其他交通费用93600元;对个人和家庭的补助支出671916元,其中退休费658884元,生活补助13032元。2017年机关运行经费194002.11元,比2016年增加96110.44元,增加的原因为业务量增加,公用支出相应增加。
三公经费2017年我单位公车保有量1辆,三公经费预算10000元,其中公务用车运行维护费10000元,公务接待费0元,公务用车运行维护费与上年相比没有增减变化,公务接待费比上年减少1500元。减少原因为根据财政要求,调整了支出。
政府采购预算340000元,包括集中采购办公设备40000元,互联网信息服务10000元,印刷费40000元,租赁费20000元,会议和培训和其他230000元。2017年政府采购预算比2016年增加11500元,增加的原因一是集中采购办公设备增加,二是新开通了网站,增加了网站服务费,三是会议和培训增多。
项目支出:依据中发[2015]4号、内党发[2015]6号和(巴党发[2015]13号)《巴彦淖尔市委关于进一步加强和改进党的群团工作的实施意见》和内财行[2015]27号、巴财行[2015]108号规定,各盟市、旗县按照妇女人口数每人每年一元钱安排专项工作经费,纳入同级财政预算。2017年按全市妇女80.52万人,安排80万元,上年结转79789.5元。主要用于开展“三八妇女节”活动、“六一儿童节活动,维护妇女网、召开妇儿工委工作会、开展送医送药送健康活动、农牧区妇女“两癌”筛查、救助,建设妇女之家、开展“十全美丽庭院”行动,建立家庭教育指导服务站、开展“最美家庭”活动,开展“双学双比”、“巾帼建功”活动以及开展培训、宣传妇女儿童工作、慰问、救助贫困妇女儿童活动等工作。
五、名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入:是指市财政当年拨付的资金。
(二)基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
(三)项目支出:是指基本支出之外,为完成妇联行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
(五)机关运行经费:机关运行经费,是指我单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件: 1. 2017年财政拔款收支预算总表
2. 2017年一般公共预算财政拔款支出预算表
3. 2017年一般公共预算基本支出预算表
4. 2017年部门收支预算总表
5. 2017年部门收入预算总表
6、2017年部门支出预算总表
7、2017年政府性基金预算财政拨款支出预算表
8、2017年财政拔款“三公”经费支出预算表
巴彦淖尔市妇联
2017年1月22日